Esse recurso no sistema possibilita que o usuário possa emitir notas com data retroativa, mesmo com o mês encerrado.
Para emitir a nota:
- Clique sobre o menu Vendas-Orçamentos-Outras saídas
- Na aba 'Lançamentos' pressione F4 e informe o cliente (Localize pelo código ou pelo nome)
- No campo itens da nota fiscal digite o 'Código', digite o nome do produto ou passe o código de barras.
- Informe a 'Quantidade'
- Em 'UN' o sistema puxará conforme configurado no cadastro do produto, em 'Emb. de venda'.
- O 'Unitário Líquido' é o preço unitário do produto;
- Em 'Total Líquido' é o valor total do produto, se o unitário líquido já estiver configurado o sistema puxa automaticamente o valor total.
- Pressione enter para ir para a próxima linha, e continue com a digitação dos produtos.

- Digite todos os produtos, verifique o total da nota e finalize a nota clicando no botão [PAGAMENTO].
- Abrirá a tela de ‘Recebimentos e Pagamentos’, no campo forma de pagamento escolha a desejada e em seguida clique em no botão [Confirma].
- Após realizados os procedimentos clique em salvar.

Aparecerá a tela de conferencia da nota clique na guia Nota em Emissão, Movimento e Entrada/Saída escolha mês anterior e clique em confirmar.

NOTA:. Sempre escolher uma data posterior a última NF-e emitida eque esteja dentro dos 30 dias.
- Em seguida aparecerá 'Nota gravada com sucesso'
- Clique em [OK]
Aguarde a nota ser autorizada pelo monitor de notas.
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